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2016年ICTI内部审核程序

2018-01-07 13:47 作者:admin

 

上海晋焘企业管理咨询有限公司

021-31035580/31173543

ICTI内部审核程序

文件编号:WI5-R-47

    次:1/1

    本:1.2

生效日期:215-7-2

 

一、目的

检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。

 

二、范围

全部ICTI商业行为守则管理体系要素。

 

三、程序

3.1ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次。

3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系《内部审核计划》的编制并组织审核工作,评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。

3.3被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的。

3.4审核组长及内部审核员必须接受过ICTI商业行为管理体系内部审核课程培训。

3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。

3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》,并且跟进其处理结果。

 

四、参考文件

4.1ICTI商业行为手册》

 

五、记录

5.1ICTI内部评审计划》

5.2ICTI内审表

5.3ICTI内部评审报告》

5.4《纠正及预防措施报告》

 

 

 

 


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