2016年ICTI内部审核程序
2018-01-07 13:47 作者:admin
上海晋焘企业管理咨询有限公司 021-31035580/31173543 | ICTI内部审核程序 | 文件编号:WI5-R-47 页 次:1/1 版 本:1.2 生效日期:215-7-2 | |||
一、目的 检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。
二、范围 全部ICTI商业行为守则管理体系要素。
三、程序 3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次。 3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系《内部审核计划》的编制并组织审核工作,评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。 3.3被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的。 3.4审核组长及内部审核员必须接受过“ICTI商业行为管理体系内部审核”课程培训。 3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。 3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》,并且跟进其处理结果。
四、参考文件 4.1《ICTI商业行为手册》
五、记录 5.1《ICTI内部评审计划》 5.2《ICTI内审表》 5.3《ICTI内部评审报告》 5.4《纠正及预防措施报告》 | |||||
制 订 |
| 核 准 |
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